번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | |
258 | 일반회계 | 상하수도사업소 | 농어촌 생활용수 개발사업(여량)(전환사업) | ||||
2,000,000,000 | 87,241,770 | 0 | 2,087,241,770 | 515,093,000 | 24.68% | 1,572,148,770 | |
257 | 일반회계 | 관광과 | 국가지질공원 운영 및 관리 | ||||
48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 | 0 | 0% | 48,000,000 | |
256 | 일반회계 | 가족행복과 | 아이돌보미 처우개선 지원 | ||||
6,480,000 | 0 | 0 | 6,480,000 | 6,480,000 | 100% | 0 | |
255 | 일반회계 | 도시과 | 비정상거처 거주자 이사비 지원 | ||||
1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0% | 1,200,000 | |
254 | 일반회계 | 농업정책과 | 공공형 계절근로 사업 | ||||
420,000,000 | 500,000,000 | 0 | 920,000,000 | 505,500,000 | 54.95% | 414,500,000 | |
253 | 일반회계 | 교통관리사업소 | 부서운영 기본경비 | ||||
50,670,000 | 0 | 0 | 50,670,000 | 4,723,800 | 9.32% | 45,946,200 | |
252 | 일반회계 | 문화체육과 | 부서운영 기본경비 | ||||
53,775,000 | 0 | 0 | 53,775,000 | 50,600,000 | 94.1% | 3,175,000 | |
251 | 일반회계 | 유통축산과 | 부서운영 기본경비 | ||||
58,685,000 | 0 | 0 | 58,685,000 | 48,600,000 | 82.82% | 10,085,000 | |
250 | 일반회계 | 농업정책과 | 부서운영 기본경비 | ||||
63,230,000 | 0 | 0 | 63,230,000 | 21,309,000 | 33.7% | 41,921,000 | |
249 | 일반회계 | 관광과 | 폐광지역 관광산업 활성화 지원(자본) | ||||
1,821,000,000 | 2,177,550,411 | 0 | 3,998,550,411 | 73,076,500 | 1.83% | 3,925,473,911 |