번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | ||||
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편성액 | 이월액 | 예산변경 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) | 집행잔액 | |
313 | 일반회계 | 복지과 | 노인의료복지시설 상수도 요금 지원 | ||||
23,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 | 3,481,800 | 15.14% | 19,518,200 | |
312 | 일반회계 | 환경과 | ASF 차단 울타리 관리 | ||||
103,500,000 | 0 | 0 | 103,500,000 | 47,586,310 | 45.98% | 55,913,690 | |
311 | 일반회계 | 상하수도사업소 | 농어촌 생활용수 개발사업(여량)(전환사업) | ||||
2,000,000,000 | 87,241,770 | 0 | 2,087,241,770 | 1,026,266,150 | 49.17% | 1,060,975,620 | |
310 | 일반회계 | 관광과 | 국가지질공원 운영 및 관리 | ||||
48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 | 18,780,000 | 39.12% | 29,220,000 | |
309 | 일반회계 | 가족행복과 | 아이돌보미 처우개선 지원 | ||||
6,480,000 | 0 | 0 | 6,480,000 | 6,480,000 | 100% | 0 | |
308 | 일반회계 | 도시과 | 비정상거처 거주자 이사비 지원 | ||||
1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0% | 1,200,000 | |
307 | 일반회계 | 농업정책과 | 공공형 계절근로 사업 | ||||
420,000,000 | 500,000,000 | 0 | 920,000,000 | 905,500,000 | 98.42% | 14,500,000 | |
306 | 일반회계 | 교통관리사업소 | 부서운영 기본경비 | ||||
50,670,000 | 0 | 0 | 50,670,000 | 10,599,100 | 20.92% | 40,070,900 | |
305 | 일반회계 | 문화체육과 | 부서운영 기본경비 | ||||
53,775,000 | 0 | 0 | 53,775,000 | 50,600,000 | 94.1% | 3,175,000 | |
304 | 일반회계 | 문화체육과 | 반환금 | ||||
952,000 | 0 | 0 | 952,000 | 445,060 | 46.75% | 506,940 |